公司開展2014年實驗室管理體系內部審核 | ||
發布者:崔銀翠 發布時間:2014-11-8 點擊:3972 | ||
內部審核是實驗室自身必須建立的評價機制,對所策劃的體系、過程及其運行的符合性、適宜性和有效性進行系統的、定期的審核,保證管理體系的自我完善和持續改進的過程。內部審核簡稱“內審”,是實驗室自己進行的,用于內部目的的審核,也稱第一方審核,是一種自我約束、自我診斷和自我完善的活動。 按照公司年度計劃, 11月7日~8日公司組織進行了為期兩天的2014年實驗室管理體系內部審核。此次內審由公司質量負責人朱文英擔任組長,具有內審員資格的王大遠、陳衛、孟巍巍、周全擔任組員,樓走洲、周惠為協助人員,陳江濤負責記錄。 內審根據《評審準則》、管理手冊、程序文件、作業指導書(管理制度)以及國家、行業和地方有關的法律、法規、規范、標準等,審核了包括評審準則19個要素涉及到的所有部門和人員(包括:總經理室、技術負責人室、質量負責人室、綜合辦公室、檢測室、設備員、記錄員、檔案員等),通過提問(詢問)、現場檢查、文件記錄抽查、聽取相關人員匯報、現場考核等方式進行了審核。經過兩天認真、全面、深入的審查,內審組認為本公司所建立的管理體系文件基本符合《評審準則》所規定的要素要求,管理體系經過有效的運行,確定已具備了審核的條件。同時,也提出了基本合格項和不合格項。 在內審末次會議上,公司總經理鄒明作了講話。對公司今年以來在全體員工的共同努力下,所取得的質量管理水平的有效提高作了肯定,對各位內審員內審質量和水平的提高作了鼓勵。要求有關科室、人員將內審中提出的問題限時整改到位;要求各部門、全體職工進一步排查工作中的不足和短板,采取切實有效的質量管理措施,從嚴要求、持續改進;要求由質量負責人牽頭,組織跟蹤專項檢查,驗證整改成效。最后,鄒總在充分分析當前形勢的基礎上提出了公司應不斷增強能力、提升內涵、改進服務,建立內部質量監督的新常態。
崔銀翠 2014年11月8日 | ||
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